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Capitolio Nacional
CÁMARA DE REPRESENTANTES Funcionarios
Descripción

 

Para el ejercicio de las funciones que corresponden a la Honorable Cámara de Representantes, estas se dividen en:

 

  • Área Legislativa: Comprende las actividades relacionadas con la función constitucional de hacer las leyes, cuyo ejercicio compete a la Cámara de Representantes y a las Comisiones Constitucionales permanentes.

 

  • Área Administrativa: Comprende las actividades relacionadas con el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara.
Oficina Coordinadora Del Control Interno

 

Funciones Coordinador de Control Interno

  1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno; 
  2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 
  3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; 
  4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
  5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; 
  6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; 
  7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; 
  8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 
  9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 
  10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento; 
  11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
  12. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter de sus funciones.

 

Integrantes
Carlos Eduardo Vanegas Vivas
Jefe Control Interno

Abogado, Especialista en Derecho Administrativo, Magister en Derecho Administrativo.

Correo electrónico: control.interno@camara.gov.co Télefono: (57+1) 3904050
Funcionarios
Nidia Clemencia Hernández Baquero Profesional Universitario
Diana González Rodríguez Profesional Universitario
Alvaro Ernesto Ospina Rámirez Profesional Universitario
Ana Mercedes Hernández Tapias Secretaria Ejecutiva
Oficina Coordinadora del Control Interno

Nuestra Oficina

Cartilla Mundialito Meci
Cartilla de la Oficina Cooridnadora del Control Interno
Nueva Cartilla Pacho Lee
Fomento de la Cultura del Control

Talento Humano

Cuando un grupo de individuos, se une con un fin especifico y cada uno coloca sus habilidades y conocimientos en lograr el objetivo de la EMPRESA
Las METAS se alcanzaran y TODOS serán ganadores…

Trabajo en Equipo

Una de las herramientas importantes del MECI es el trabajo en equipo. En el siguiente video podemos observar los resultados de un buen trabajo en equipo.

video.png

“CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS QUE CONFORMAN LA CAMARA DE REPRSENTANTES SON  INDISPENSABLES PARA LA INSTITUCIÓN Y SU CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL.”

MECI - CALIDAD

Evaluación SCI

Resolución No. 3064 de 2008
Resolución MD-0483 de 2008
Resolución No. 0627 de 2009
Resolución No. 0405 de 2010
Resolución No. 2613 de 2011
Guía fortalecimiento y Evaluación del SCI
Organos de Coordinación del Sistema de Control Interno
Comunicado Productos a evaluar MECI
Resolución MD-0332 de 2008
Derechos de Petición

Formatos

Formato Derechos de Pertición
AUDITORIAS, INFORMES Y SEGUIMIENTOS (Clasificados por año)

En esta sección encontrará Formatos, Auditrorias, Informes y Seguimientos clasificados por año.

Formato General para el control al avance y/o cumplimiento.
Formato Plan de Mejoramiento por Procesos.
INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2020
Descargar archivo (724.1 KB)
SEGUIMIENTOS - 2013
Seguimiento Derechos de Petición Mayo-Sept 2013
Seguimiento a Comítes 2013
Seguimiento Embargos 2013
Seguimiento Conciliaciones 2013
Seguimiento Derechos de Petición Enero-Marzo 2013
INFORMES - 2013
Informe Ejecutivo Anual Vigencia 2012
Informe Ejecutivo Anual vigencia 2013
Informe de Sist. Control Int. Cont. Vigencia 2012
Informe sobre derechos de autor vigencia 2012
Informe Ley 1474-2011 Enero-Abril 2013
Informe Ley 1474-2011 Mayo-Nov 2013
Informe Final litigob Dic-13
Informe de Austeridad Enero- Mayo 2013
Informe Asesoría Const. P.Anticorrupción-AC 2013
Informe de Austeridad Julio-Septiembre 2013
Informe PQRS-06-2013
informe de Austeridad Octubre-Diciembre 2013
AUDITORIAS - 2013
Auditoria Mantenimiento Vehículos
Auditoria al Cumplimiento de la ley de Archivo
Auditoria a Nómina
Auditoria al Proceso Financiero
Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa 06-13
Auditoria Comparendos a vehículos
Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa 09-13
Auditoría inventario parque automotor
Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa 12-13
SEGUIMIENTOS - 2014
Seguimiento a Pagos Servicios Públicos
Seguimiento Plan de Acción Junio 2014
Seguimiento Implementación nuevo MECI
Seguimiento Plan Mejoramiento Institucional 2014
Seguimiento Comparendos
16 Comparendos.pdf (867.83 KB)
Seguimiento transversal 2014
Seguimiento Derechos de Petición JUN-14
Seguimiento Sistema de PQRS
Seguimiento Encargos-Comisiones-Prima Técnica
Seguimiento Actos Administrativos
Seguimiento SECOP
Seguimiento Actualización MECI 2014
Seguimiento LITIGOB 04-2014
Seguimiento Archivo de Gestión
Seguimiento Plan de Acción Marzo 2014
INFORMES - 2014
Informe asesoría y acompañamiento Comisión Legal Investigaciones y Acusaciones 29-10-14
Informe Derechos de Autor vigencia 2013-2014
Informe Certificado LITIGOB JUN-14
Informe Pormenorizado Mar-Jul 2014
Informe Cultura Autocontrol MECI
Informe Pormenorizado Jul-Nov 2014
Informe de Austeridad Enero-Marzo 2014
Informe Protección Reforzada a funcionarios
Informe de Austeridad Abril-Junio 2014
Informe asesoría Plan Inst. Capacitación 2014
Informe de Austeridad Julio-Septiembre 2014
Informe asesoría y acompañamiento Comisión Legal Investigaciones y Acusaciones 22-09-14
Informe de Austeridad Octubre-Diciembre 2014
Informe asesoría y acompañamiento Comisión Legal Investigaciones y Acusaciones 24-10-14
Informe de Evaluación CIC vigencia 2013-2014
AUDITORIAS - 2014
Auditoría Cobro Coactivo Febrero 2014
Auditoría Impuestos Vehículos
Auditoría Proceso Financiero 12-2014
Auditoría Cargos Provisionales-2014
Auditoría Inventarios
Auditoría Provisiones Judiciales Contingentes 04-14
Auditoría Cobro Incapacidades
Auditoría Nómina Representantes y Planta
Auditoría Provisiones Judiciales Contingentes 12-14
Auditoría Contrato 003-14 Aseo y Cafetería
Auditoría Nómina UTL's JUL-AGO. 2014
s JUL-AGO 2014.pdf (694.14 KB)
Auditoría Sistemas de Información
Auditoría Contrato 005-13 Llantas
Auditoría Operación y Seguridad SIIF y CHIP
Auditoría Suvenires
47 Souvenires.pdf (469.04 KB)
Arqueo Caja Menor DA MAR-14
Auditoría Contrato 007-13 NAVE LTDA.
Auditoría Parque Automotor
Auditoría Cobro Coactivo Diciembre 2014
Arqueo Caja Menor DA SEP-14
Auditoría Control Interno Disciplinario
Auditoría Plan de Adquisiciones
Arqueo Caja Menor DA DIC-14
Auditoría Elementos de Seguridad
Auditoría Proceso Financiero 04-2014
SEGUIMIENTOS - 2015
Seguimiento estrategías del Plan Anticorrupción 31-08
Seguimiento a las Políticas de operación y Seguridad SIIF y CHIP
INFORMES - 2015
Informe de Austeridad en el Gasto 1er trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto 2do trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto 3er trimestre
Informe de Austeridad en el Gasto 4to trimestre
Informe de Control Interno Contable
Litigob vigencia 12-2014
Informe final Seguimiento Plan de Acción
Derechos de autor vigencia 2014-2015
DNDA 2015.pdf (28.45 KB)
Ekogui 09-2015
AUDITORIAS - 2015
Auditoría a los estados finacieros
Auditoría Nomina Funcionarios de UTL
Auditorías Inventarios Honorables Representates
Auditoría a la Caja Menor de la Dirección Adtiva.
Auditoría Hojas de Vida Honorables Represent.
Auditoría a los Certificados de Ingresos y Ret.
Auditoría Inventario de Vehículos
Auditoría a Cobros Coactivos
Auditoría Licitación Pública 03 de 2015
Auditoría a Comparendos de Vehículos
Auditorías Mantenimiento de Vehículos
Auditoría a la ejecución presupuestal 03-2015
Auditoría al Convenio con la UNP
Auditoría a la Novedades de Persronal
Auditoria Entrega de Vehículos
Auditoría al Contrato 013 de 2013
Auditoría al Contrato de Aseo y Cafetería
Auditorias Bienes de Responabilidad de Terceros
Auditoría al Control Interno Disciplinario
Auditoría a los procesos de contratación
SEGUIMIENTOS - 2016
Seguimiento al Plan de Acción Marzo 2016
SEGPA2016-1.pdf (7.21 MB)
Seguimiento a Indicadores
Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - I
Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - II
Seguimiento al Plan de Acción Junio 2016
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento a PQR
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento a Comités
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción.
INFORMES - 2016
Informe eKogui 2015-2016
Informe eKogui 2016
eKOGUI2016.pdf (91.15 KB)
Informe Pormenorizado del Control Interno julio
Informe de Derechos de Autor 2016
Informe de Control Interno Contable
Informe Pormenorizado del Control Interno Marzo
Informe de Austeridad 3er Trimestre
Informe de Austeridad 1er Trimestre
Informe de Austeridad 2do Trimestre
AUST2016-2.pdf (307.15 KB)
AUDITORIAS - 2016
Auditoría Siniestros
Auditoría al cumplimiento de las políticas de seguridad del SIIF
SIIF2016.pdf (3.05 MB)
Auditoría a la ejecución presupuestal Trimestre I
EJECPTAL052016.pdf (322.38 KB)
Auditoría a UTL's
AUDUTL2016.pdf (195.19 KB)
Auditoría a Talento Humano
Auditoría Bienes dado de baja
Auditoría consesión de vacaciones
AUDVACAC2016.pdf (304.63 KB)
Auditoría a vehículos
VEHIC2016.pdf (120.9 KB)
Auditoría Caja Menor mes 07 - 2016
CAJAM072016.pdf (508.47 KB)
Auditoría Ekogui
EKOGUI300616.pdf (4.29 MB)
Auditoría a Consistencia de Saldos (Activos)
Auditoría a Consistencia de Saldos (Pasivos)
Programa anual de auditorias
Auditoría a Contratos
CTTOS2016.pdf (7.21 MB)
Auditoría Caja Menor mes 03 - 2016
CAJAMENOR032016.pdf (800.45 KB)
Auditoría a comparendos 2016
Auditoría a Procesos Dsiciplinarios
DISCIP2016.pdf (2.92 MB)
Auditoría Saldos Comparendos, incapacidades e inventarios 2016
Auditoría a Cobros Coactivos
COACTIVO.pdf (1.99 MB)
Auditoría al proceso de la Ejecución Presupuestal I Trim.
Auditoría a la información eKogui 2016
SEGUIMIENTOS - 2017
Primer Seguimiento Plan Anticorrupción
Segundo Seguimiento Plan Anticorrupción
Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción
INFORMES - 2017
Informe de Derechos de Autor
DNDA2017.pdf (124.95 KB)
Informe Certificación eKogui 2016_2017
Informe Certificación eKogui 2017
Informe de Austeridad III Trimestre
Informe de Austeridad IV Trimestre
Informe de Austeridad I Trimestre 2017
AUST01-17.pdf (1.88 MB)
Informe Pormenorizado Segundo Cuatrimestre 2017
Informe Pormenorizado de C. Int. 2016-2017
INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSD
PRIMER INFORME 2017 (540.88 KB)
Informe de Austeridad II Trimestre
INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSD
AUDITORIAS - 2017
Auditoria la Proceso de Contratación
Auditoria a la Caja Menor de la Dirección Administrativa
Auditoría/ Arqueo a la caja menor
Octubre 2017 (3.02 MB)
Auditoria al parque automotor
Auditoría/ Arqueo a la caja menor
Noviembre 2017 (1.55 MB)
Auditoria Ekogui I
Auditoría/ Arqueo a la caja menor
Diciembre 2017 (431.5 KB)
Auditoría Control Interno Contable
Auditoria Caja Menor
CAJAM-2017.pdf (2.57 MB)
Auditoria al Plan de Acción 2017
AUD_PA_2017.pdf (2.41 MB)
Auditoria Gestión financiera y de Servicios
Auditoria los informes de las PQRSD 2017
Auditoria Gestión Financiera
PLANES DE MEJORAMIENTO 2017
SEGUIMIENTOS 2018
Seguimiento al Plan Anticorrupción
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INFORMES 2018
Informe Pormenorizado del Control Interno III Cuatrimestre 2017
Informe Ejecutivo Anual 2017
Primer Informe de Austeridad en el Gasto
Informe Pormenorizado del Control Interno
Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias
Informe de Austeridad en el Gasto
Informe Ekogui II Semestre 2017
Informe de Control Interno Contable 2017
AUDITORIAS 2018
Auditoria al Proceso de Gestión Jurídica y contractual
Informe de auditoria al Proceso de Talento Humano
1. Cronograma de Auditorías
Auditoria a la Gestión Contractual
SEGUIMIENTOS 2019 (Sección en mantenimiento)
INFORMES 2019 (Sección en mantenimiento)
Informe de Austeridad Trimestre II
Informe pormenorizado a Marzo 2019
Informe Pormenorizado a Diciembre 31 de 2019
Informe de Austeridad Trimestre IV
Informe sobre Software Legal 2018-2019
Informe de Austeridad Trimestre I
AUDITORIAS 2019 (Sección en mantenimiento)
Auditoria a la Gestión Financiera
Plan Anual de Auditorias 2019
Auditoria al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del SIIF Nación.
Auditoria Subproceso Propiedad Planta y Equipo
SEGUIMIENTOS 2020 (Sección en mantenimiento)
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento Plan Anticorrupción
Seguimiento Ley de Transparencia
Matriz de Seguimiento Plan Anticorrupción
INFORMES 2020 (Sección en mantenimiento)
Evaluación por Dependencias
Evaluación del Sistema de Control Interno
Informe de Derechos de Autor - Software
Certificación de Actividad Litigiosa - Ekogui
AUDITORIAS 2020 (Sección en mantenimiento)
Auditoria a la Gestión Contractual
Plan Anual de Auditorias
PAAI vigencia 2020 (119.21 KB)
Auditoria a la Gestión Financiera
Auditoria a los planes de mejoramiento
Opciones de
accesibilidad
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